在台州ISO9000质量体系认证中,内部审核的实施如下: 一、首次会议 a) 审核组长主持,与会者签到,行政文管作会议记录并保存。 b) 参加会议人员:公司领导、审核组成员及各部门负责人。 c) 会议内容:审核组长重申审核的目的和范围,向被审核部门说明审核采用的方法和顺序及其他有关事项,澄清审核实施计划中不明确的内容。 二、现场检查 审核人员根据《内审检查表》中的项目,对受审部门进行逐一检查,收集客观证据,将体系运行效果和不符合项记录于《内审检查表》中。 三、综合分析和末次会议 1、审核组应将所有检查结果记录进一步整理,开出《不符合项报告》,确定责任部门。 2、末次会议上,审核组长宣读《不符合项报告》,由部门负责人确认,并提出完成纠正措施的要求和期限,发放给责任部门。 3、各责任部门应在要求的期限内完成纠正措施,不得无故拖延。审核组负责跟踪验证实施效果。 |